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开朗的世界
于2020-06-11 10:13 发布 2008次浏览
陈老师
职称: 中级会计师
2020-06-11 10:15
同学,你好,进行一次盘点,把差异理处来,根据差异原因进行账务处理
开朗的世界 追问
2020-06-11 10:19
差异原因就是多开发票,实际没有那些数量
陈老师 解答
2020-06-11 10:22
你是多开了进项发票,是吗,那你这个实际库存肯定会对不上的,但是你可以把虚开进来的发票也做个台账,这样每个月慢慢把这部分库存多结转成本消化掉
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陈老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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开朗的世界 追问
2020-06-11 10:19
陈老师 解答
2020-06-11 10:22