送心意

陈老师

职称中级会计师

2020-06-11 10:15

同学,你好,进行一次盘点,把差异理处来,根据差异原因进行账务处理

开朗的世界 追问

2020-06-11 10:19

差异原因就是多开发票,实际没有那些数量

陈老师 解答

2020-06-11 10:22

你是多开了进项发票,是吗,那你这个实际库存肯定会对不上的,但是你可以把虚开进来的发票也做个台账,这样每个月慢慢把这部分库存多结转成本消化掉

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相关问题讨论
你好,是不是外账没有按实际收入确认,没有按实际成本结转才导致二者库存数据不一致?
2019-11-26 12:02:38
你好,就是账上有库存,实际没有库存?
2017-07-20 14:26:33
您好!肯定是少做了收入了。你也没办法,外帐本来就是假的。
2016-10-31 15:50:54
同学,你好,进行一次盘点,把差异理处来,根据差异原因进行账务处理
2020-06-11 10:15:24
你好,期初加购进。减发出等于期末。
2021-12-02 17:33:43
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