送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-06-11 11:36

直接冲红后,按正确的金额更正处理

K14617325806585 追问

2020-06-11 11:38

都放在相同的一方吗
借:预付账款
借:其他应付款红字

江老师 解答

2020-06-11 11:39

可以这样账务处理,但必须是同一家公司或同一个个人

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相关问题讨论
直接冲红后,按正确的金额更正处理
2020-06-11 11:36:53
把应付账款负数,填写为预付账款
2020-06-25 17:45:02
你正确的是应该冲减什么科目
2020-02-20 15:18:14
这个负数不需要你调整,你财务报表这个会自动取数
2020-06-04 12:42:37
不用调整,报表按往来重分类即可
2023-10-11 16:45:56
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