我公司销售软件给其他公司,合同价是6万,我方给对方开了12万的发票,就是多开了6万的发票,所以账上一直有6万的应收账款挂着,已经挂了有1年多了,现在想把这应收账款处理了,怎么做合理啊?可以做营业外收入吗
哈哈哈
于2020-06-11 14:31 发布 1687次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-06-11 14:32
应该开具红字发票 冲减应收和之前的收入
相关问题讨论

应该开具红字发票 冲减应收和之前的收入
2020-06-11 14:32:36

你好!依据实际情况,可以调整成其他应付款或者营业外收入,或者退回当事人该笔款项。
2019-07-13 20:00:16

借:营业外收入 贷:应收账款。
2019-06-06 09:38:19

如果确定是多收的0.04元,那可以转营业外收入
2019-02-14 13:45:36

对方为什么多付?
2018-12-10 14:29:52
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