其他应付账款,错了,怎么调整,,,运输人员在商品里拿了货物,,,开始以进价卖给他们,后来我们改成了,以卖价给他们,,这中间的差价怎么改,,比如进价卖给他们是,1795.2元,现在卖价卖给他们是2002,差的206 .8怎么做账,,
高小亮
于2020-06-11 15:26 发布 1809次浏览
- 送心意
李雪婷老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-06-11 15:31
同学你好,直接把差额调整收入和往来就可以了
先开始1795.2元卖给他们
借:其他应付款
贷:主营业务收入1795.2/1.13
应交税费—增值税—销项1795.2/1.13*0.13
现在卖2002元,把差额确认收入,挂往来
借:其他应付款
贷:主营业务收入206.8/1.13
应交税费—增值税—销项206.8/1.13*0.13
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同学你好,直接把差额调整收入和往来就可以了
先开始1795.2元卖给他们
借:其他应付款
贷:主营业务收入1795.2/1.13
应交税费—增值税—销项1795.2/1.13*0.13
现在卖2002元,把差额确认收入,挂往来
借:其他应付款
贷:主营业务收入206.8/1.13
应交税费—增值税—销项206.8/1.13*0.13
2020-06-11 15:31:32
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你好
购入的什么你们有原始凭证吗
2020-08-18 13:22:00
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您好
请问付款的时候分录怎么写的
2020-08-07 10:13:38
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你好,应付,其他应付款是同一个明细吗
2018-05-02 10:46:31
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你好,其他应付账款贷方余额是负数,可以这样调整,借;其他应收款,贷;其他应付款
在报表的其他应收款栏次填写就是了
2020-07-14 20:38:56
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高小亮 追问
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2020-06-11 16:35
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