老师您好,我司有一张进项发票当初做的退税认证,还未申报出口退税,后面发现发票有误需重开已跨月,在出红字信息表时误选了已抵扣,导致本月需缴纳增值税,这个需怎样修改呢?
晨晨
于2020-06-11 19:09 发布 988次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,此问题已经给予回复
2019-03-01 21:12:52
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
必须用增值税专用发票办理退税
2015-08-26 14:45:29
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
因为贵公司是小规模纳税人,这些基本上用不到,只需要通过应交税费-应交增值税的一贷一借体现就可以 了
2016-01-28 10:10:14
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
去税局大厅申报这个,勾选抵扣这个没有办法了,你要申报,这个那个20栏会自动出来数据
2020-06-11 19:12:33
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
一般不需要
2016-03-20 11:44:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息