学校5月份把4月开的票应为跨月了所以开了负数了98624 后来又重新开了正确的票84966 贷方 提供服务收入 保教费 -98624 借方 预收 账款 保教费-98624 那我正重开的正确的票是不是月末确认收入再结转确认收入怎么做账呢
魔幻的红酒
于2020-06-11 19:39 发布 624次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,除了这两张发票外没有其他发票吗?
2020-06-11 19:41:10
你好,是的,需要做到成本与收入匹配的
2020-07-03 09:13:32
你好,是的,你说的对,祝您工作顺利
2020-04-06 12:18:23
你好同学,按发票开多少算发票开多少算多少的同学
2020-05-13 18:42:53
你好!开发票或确认无票收入,准备相应的成本发票
2018-05-08 15:31:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息