送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-12 11:19

你好,借;应收账款,贷;应交税费——应交增值税
这种情况需要这样做分录

大王叫我来巡山 追问

2020-06-12 11:21

谢谢老师

邹老师 解答

2020-06-12 11:27

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

上传图片  
相关问题讨论
你好,借;应收账款,贷;应交税费——应交增值税 这种情况需要这样做分录
2020-06-12 11:19:27
不开发票可以确认为未开票收入的。 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-07-23 17:17:17
你好,补做销售分录就是了 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-06-18 20:35:03
你好 你好,记在开票的月份
2019-08-13 09:17:46
你好,这种按正常入账,只是不能在税前扣除年底汇算调增
2018-05-10 12:58:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...