- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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您好,收到发票后,借:费用 等科目 贷:预付账款
2020-07-21 11:38:29
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你好 付款应该是做 借应付账款或者预付账款去做借方。 不应该走预收账款的
2020-06-12 11:39:11
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你好,做分摊分录 借 管理费用 1000 贷 预付账款 1000
2019-10-15 16:39:58
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借:银行存款
贷:预付账款
2020-06-01 15:58:58
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你好水帘柜是什么 哪里用的
2019-01-31 10:55:15
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