送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-06-12 16:50

直接转入营业外收入
借:应收账款
贷:营业外收入

紫色风景 追问

2020-06-12 16:51

老师你好我是购进货物,是不是应付他们开的专票啊

江老师 解答

2020-06-12 16:52

一、开票的金额挂应付账款。分录是:
借:库存商品
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款

二、不需要支付的应付账款计入营业外收入。
借:应付账款
贷:营业外收入

紫色风景 追问

2020-06-12 16:59

老师这个赠品就几块钱,我们人员也没有入库。我该怎么做呢

江老师 解答

2020-06-12 17:01

有发票你就是需要按发票进行账务处理。没有发票可以不用管,直接作为赠品发放,财务不核算就可以了。

紫色风景 追问

2020-06-12 17:02

那库存是不是就多了那部分商品呢?

江老师 解答

2020-06-12 17:05

是的,如果是没有下账,就是会多出那部分的库存商品

紫色风景 追问

2020-06-12 17:06

老师你好,特别感谢你的回答,老师应交税费科目在资产负债表余额不对贷方累计下来有8万多,我现在该怎样去查这个账务呢?想把应交税费科目余额核对清楚把做错的账务调整过来,老师麻烦你给我教个方法。

江老师 解答

2020-06-12 17:07

直接看你们的增值税申报表(主表),这个每个月都有一张,你再查应交税费——应交增值税这个科目的明细账,看哪个月的数据对不上了。
就是从对不上的月份,往后查账。

紫色风景 追问

2020-06-12 17:09

好的,谢谢老师!好希望每次我问的问题都是您回答。

江老师 解答

2020-06-12 17:10

谢谢你的肯定,因为许多学员也是这样的说!

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相关问题讨论
直接转入营业外收入 借:应收账款 贷:营业外收入
2020-06-12 16:50:00
您好,这赠品和您购的产品是一样的马,还是其他就是只能当赠品送的东西
2019-01-27 10:43:02
购买电箱: 借:原材料 贷:现金或银行存款 领用再进结算成本 借:工程施工-XX项目 贷:原材料 - xx库 月末或完工或按进度j结转 借:工程结算 贷:工程施工-XX项目
2019-07-03 18:29:20
借预付贷银存
2019-01-04 13:09:59
您好!看是转入的什么钱。如果是货款借:银行存款 贷:应收账款了。
2016-07-20 09:28:49
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