借:应交税金转出未交增值税 贷:应交税金未交增值税 去年的,发现实际没有缴纳,当月抵扣进项了,这个分录就多转出了。现在怎么更正,是直接这分录红字更正吗
叶叶叶lll
于2020-06-12 17:00 发布 648次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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借:应交税金-应交增值税-进项税转出,贷 应交税金-应交增值税-转出未交增值税
借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税,贷, 应交税金-未交增值税
2019-09-21 15:30:06
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个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
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是的,就是这样做的哈
2023-02-10 09:36:00
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你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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