送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-06-12 17:15

一、预付电费时
借:预付账款——XX电力公司
贷:库存现金(或银行存款)
二、报销时按发票实际金额报销处理
借:管理费用——电费
贷:预付账款——XX电力公司

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一、预付电费时 借:预付账款——XX电力公司 贷:库存现金(或银行存款) 二、报销时按发票实际金额报销处理 借:管理费用——电费 贷:预付账款——XX电力公司
2020-06-12 17:15:26
您好, 借:管理费用等-差旅费 3724 贷: 其他应收款 1000 银行 2724 借:管理费用等 700 银行 300 贷: 其他应收款 1000
2023-12-09 22:54:53
你好!是要从公司拿到营业执照开始了。
2019-07-19 17:03:20
您好!要入账的话,需要发票。借支的时候借:其他应收款 贷:现金等 报销的时候借:现金4 固定资产6 贷其他应收款10
2016-11-10 16:44:17
必须记两笔:借:现金 贷:零余额用款额度, 借:经费支出,贷:现金
2019-11-07 09:46:10
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