甲公司为增值税- -般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年12月 发生如下相关交易或事项: (1) 3日,甲公司采用托收承付方式向乙公司销售商品一-批,增值税专用发票上注明售价200万元,增值税税额26万元,该批商品成本为120万元,双方签订合同时,甲公司得知乙公司资金流转暂时发生困难,但为了减少库存商品积压,仍将商品发出并办妥托收手续,同时纳税义务已发生。 (2) 5日,甲公司向丙公司销售商品- -批,该批商品的标价为200万元(不含增值税) ,实际成本为160万元,由于成批销售,甲公司给予丙公司10%的商业折扣,并在销售合同中规定现金折扣条件为:2/10、1/20、 N/30,甲公司于当日发出商品同时开具增值税专用发票,符合商品销售收入确认条件,于当月20日收到丙公司支付的货款,计算现金折扣.时考虑增值税。 (3) 15日, 甲公司将仓库积压的原材料一批出售,开具的增值税专用发票上注明的售价为20万元,增值税税额为2.6万元,款项已存入银行。该批原材料的计划成本为18万元,材料成本差异率为-2%。 (4) 31日,本月月初与乙公司签订一项安装工程合同,合同总价款
平常的香烟
于2020-06-12 19:50 发布 2655次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,同学。你是什么问题,题材没发全呢
2020-06-12 20:13:02
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同学你好
1、借:材料采购50500
应交税费-应交增值税(进项税额)6565
贷:应付票据50500%2B6565
2、借:原材料5000*10=50000
材料成本差异500
贷:材料采购50500
3、借:材料采购99000
应交税费-应交增值税(进项税额)12870
贷:银行存款99000%2B12870
借:原材料10000*10=100000
贷:材料采购99000
材料成本差异1000
4、借:生产成本140000
制造费用5000
在建工程2000
管理费用3000
贷:原材料150000
材料成本差异率=(-1000%2B500-1000)/(50000%2B50000%2B100000)
2022-12-04 12:54:58
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你好请把题目完整发一下这里
2023-04-25 09:05:40
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根据所给信息,我们可以对以下内容进行会计处理:
期初余额:
原材料科目:A材料 2000千克,计划单价10元,金额20000元
材料成本差异科目(借方余额):720元
6月1日采购A材料1500千克,每千克11元,货款计16500元,增值税额为2145元;运费金额405元,增值税36.45元。均以银行存款承付。
借:在途物资——A材料 16905
应交税费——应交增值税(进项税额) 2181.45
贷:银行存款 19086.45
6月2日仓库转来收料单,6月1日乙公司购入A材料已到,验收入库,予以转账。
借:原材料——A材料 16905
贷:在途物资——A材料 16905
同时,结转材料成本差异:
借:原材料——A材料 720
贷:材料成本差异——A材料 720
6月9日向丙企业赊购A材料3000千克,单价9元,货款计27000元,增值税3510元;运费金额500元,增值税45元。A材料已验收入库,以上款均未付。
借:在途物资——A材料 27510
应交税费——应交增值税(进项税额) 3561
贷:应付账款——丙企业 31071
6月12日甲企业用银行存款支付6月9日购买丙企业A材料的款项。
借:应付账款——丙企业 31071
贷:银行存款 31071
6月14日银行转来丙企业有关托收凭证,金额为27120元,内附增值税专用发票一张,开列A材料2000千克,货款为24000元,增值税为3120元;运杂费由对方承付,经审核无误,予以支付。
借:原材料——A材料 24000
应交税费——应交增值税(进项税额) 3120
贷:银行存款 27120
2023-11-07 18:21:23
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学您好
借原材料10500
应交税费进项税额1700
贷银行存款12200
2023-10-22 15:19:41
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