- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
相关问题讨论

借:原材料 贷:其他应付款-XX挂靠公司
至于以后的处理 按自营业务一样 建筑业核算分录 就可以了
2020-06-12 22:32:12

你好,如果既没有发票也没有银行回单,可暂时不入账。
2019-08-07 10:20:28

借:原材料 贷:应付账款-暂估
2019-08-07 11:16:15

你好!你如果想税前扣除,就应该计入去年
2019-05-15 10:01:52

你好 收到发票冲原材料暂估分录 借:原材料 负数贷:应付账款-暂估 负数 然后做 借原材料 进项税贷应付账款这样就行了 。你看下原材料成本和之前暂估的是否有差异金额
2019-09-27 12:23:55
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