- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-13 07:01
您好
年末的时候增值税下三级科目要结平 跟您结平进项税额一样的账务处理
相关问题讨论
你好,是筹建期吗?
2017-05-20 15:17:20
您好,结转到转出未交增值税。
借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(减免税)
2020-05-27 09:49:38
是的,就是这样处理的。
2019-03-31 15:58:08
不用 冲管理费用就可以这个
2021-03-05 09:33:23
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2017-03-14 08:53:22
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