你好,我在填列增值税申报报申报表的时候,填列了进项税额,后面的计征计退数据跟着自动生成出来了,但是我们的这个项目没有计征即退的数据。
诚心的樱桃
于2020-06-13 11:41 发布 718次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-13 11:59
你的附表二,在哪里填写的?
相关问题讨论
这个一般增值税栏次填写0 这个
2020-03-16 13:57:34
您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04
您好
您8月当期没有进项税额认证 主表12栏是0
2019-09-17 19:48:57
增值税申报表的附表二里面填写。
2021-05-13 14:04:34
你。您好,填写在当期认证抵扣的进项税额里。
2022-05-06 13:59:03
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郭老师 解答
2020-06-13 11:59