送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-13 14:46

你好
5
借,管理费用1500
借,其他应收款——管理员600
借,其他应收款——保险2000
借,营业外支出2900
借,原材料100
贷,待处理财产损溢5000
6
借,生产成本3220
借,制造费用644
借,管理费用2254加上805
贷,应付职工薪酬6123
7
借,银行存款等702000
贷,主营业务收入600000
贷,应交税费——应增销102000

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你好 5 借,管理费用1500 借,其他应收款——管理员600 借,其他应收款——保险2000 借,营业外支出2900 借,原材料100 贷,待处理财产损溢5000 6 借,生产成本3220 借,制造费用644 借,管理费用2254加上805 贷,应付职工薪酬6123 7 借,银行存款等702000 贷,主营业务收入600000 贷,应交税费——应增销102000
2020-06-13 14:46:06
你好!可以计入福利费的。 借管理费用-福利费 贷现金等
2017-07-12 09:57:37
你好!借:应付职工薪酬—福利费 贷:应交税费—增值税—进项税转出
2018-12-06 09:52:28
不能抵扣的,借:管理费用--福利费贷:银行存款
2018-03-20 17:33:00
你好,直接列入18年的管理费用-福利费核算,专用发票不能抵扣。
2018-03-04 11:21:00
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