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冬
于2020-06-13 21:54 发布 1396次浏览
慧老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-06-13 22:55
你好,能描述一下具体怎么合作吗,什么业务
慧老师 解答
冬 追问
2020-06-13 22:57
合同约定我提供场地 对方货源 我方收款然后定期按销售额的7成给他
2020-06-13 23:01
你负责销售吗,收款全额你收
2020-06-13 23:04
是这样的 我方收全部款
2020-06-13 23:05
那你让对方给你开具销售商品发票就好了
2020-06-13 23:12
我方入收入了 他再给我开发票不是重复上税了嘛?
2020-06-13 23:13
你是个人,还是公司呢
2020-06-13 23:16
你多问点 我多回答些 就给个正确答案 好帮我分析一下 我第一句话就说我是公司
2020-06-13 23:27
你是公司且是一般纳税人,对方给你开具增值税专票,你就可以抵扣进项税,增值税双方来看不会多缴纳,企业所得税你可以抵扣成本,也不会多缴纳的,如果你是小规模,不能抵扣,就会出现增值税多缴纳。当然,如果你是小规模月销售额不超过10万,可以免征增值税
2020-06-13 23:31
老师 我方是一般纳税人 对方是小规模 所以不能抵扣 我方按全部收入上税了 是不是不对呀
2020-06-13 23:36
对方开具给你,你对外开具发票,你是可以抵扣的,只不过抵扣的点会低。现在这种合作模式就应该由你全额缴税。你们可以变成你收30%款项,剩余的70%由对方收,并开具发票
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慧老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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