送心意

慧老师

职称税务师,中级会计师

2020-06-13 22:55

你好,能描述一下具体怎么合作吗,什么业务

慧老师 解答

2020-06-13 22:55

你好,能描述一下具体怎么合作吗,什么业务

追问

2020-06-13 22:57

合同约定我提供场地 对方货源 我方收款然后定期按销售额的7成给他

慧老师 解答

2020-06-13 23:01

你负责销售吗,收款全额你收

追问

2020-06-13 23:04

是这样的 我方收全部款

慧老师 解答

2020-06-13 23:05

那你让对方给你开具销售商品发票就好了

追问

2020-06-13 23:12

我方入收入了 他再给我开发票不是重复上税了嘛?

慧老师 解答

2020-06-13 23:13

你是个人,还是公司呢

追问

2020-06-13 23:16

你多问点 我多回答些 就给个正确答案  好帮我分析一下 我第一句话就说我是公司

慧老师 解答

2020-06-13 23:27

你是公司且是一般纳税人,对方给你开具增值税专票,你就可以抵扣进项税,增值税双方来看不会多缴纳,企业所得税你可以抵扣成本,也不会多缴纳的,如果你是小规模,不能抵扣,就会出现增值税多缴纳。当然,如果你是小规模月销售额不超过10万,可以免征增值税

追问

2020-06-13 23:31

老师 我方是一般纳税人 对方是小规模 所以不能抵扣 我方按全部收入上税了 是不是不对呀

慧老师 解答

2020-06-13 23:36

对方开具给你,你对外开具发票,你是可以抵扣的,只不过抵扣的点会低。
现在这种合作模式就应该由你全额缴税。你们可以变成你收30%款项,剩余的70%由对方收,并开具发票

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