送心意

文老师

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2020-06-14 15:12

您好,那您或者就不调整了,您现在调整也没有太大的意义
或者就需要反结账去改2月份的账,把那张凭证删除

文老师 解答

2020-06-14 15:14

把2月2的那张凭证重做,日期一定要3月份的。然后把2月的作废,整理凭证后,在审核那张新的凭证并记账。

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相关问题讨论
您好,那您或者就不调整了,您现在调整也没有太大的意义 或者就需要反结账去改2月份的账,把那张凭证删除
2020-06-14 15:12:02
这种问题你咨询一下你们软件售后服务
2020-01-05 06:07:32
你好!把你QQ管了试试
2016-04-27 14:02:59
你这是什么财务软件呢
2020-04-07 10:23:08
您好 可以先计提计入2018年的帐里 然后等发票到了在冲销 借:成本费用等 贷:应付账款——暂估应付账款 借:管理费用——工资等 贷:应付职工薪酬——工资
2019-01-15 14:24:48
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