老师,我做的超市会计,联营商销售收入是跟超市收入混在一起的,到下月才结账转出,但收银员每日交账,交账时无法把联营商账款单独核算出来,所以就全部做了主营业务收入,下月联营商结账,我们要把他们的收入还给他们,理论上是营业收入跟银行存款都减少了。请问一下,我应该怎么做账务处理
尾巴
于2020-06-14 15:25 发布 1308次浏览
- 送心意
慧老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-06-14 15:48
你好,正常你应该挂往来,我觉得你可以暂估一部分往来
相关问题讨论
你好,正常你应该挂往来,我觉得你可以暂估一部分往来
2020-06-14 15:48:55
你好,对方提供发票吗?你们可以增加成本。
2021-07-21 21:31:04
房屋租赁这个是不是不用结转成本?
2018-05-11 11:38:53
税务不要求区分,如果你们经营需要建议按明细核算。
2017-04-14 20:17:25
你好,如果没有明细是没法看的啊
2020-02-27 14:57:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
尾巴 追问
2020-06-14 15:59
慧老师 解答
2020-06-14 16:30
尾巴 追问
2020-06-14 16:54
慧老师 解答
2020-06-14 16:55
尾巴 追问
2020-06-15 09:20
慧老师 解答
2020-06-15 10:26