- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好,按上月专票会计分录做相反会计分录,
2020-06-14 22:38:40
你好!当月的可以作废就好了。跨月的才冲减。
2018-05-15 09:28:02
你好,嗯嗯, 是的呢,要一一对应的
2019-07-10 16:21:19
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2016-02-26 11:26:07
你好,红字发票第一联是自己做账的
2018-09-19 18:04:44
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