老师,你好,内账~固定资产没有计提折旧,固定资产报废账务这样处理可以吗? 借:银行存款 贷:其他收入 借:管理费用 贷:固定资产
心计划
于2020-06-15 09:57 发布 1364次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-06-15 10:00
你好,计入营业外收入的哦
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你好,计入营业外收入的哦
2020-06-15 10:00:47
你好同学,请问一下你们固定资产提完折旧,有没有出售掉?还是说一直是在你们公司放着的?
2019-10-23 17:01:50
您好同学,折旧的时候借管理费用贷累计折旧,然后没有后面那个凭证了。
2022-03-31 11:58:30
老师好,4980元折旧5年残值3%,累计折旧是4980*97%/60个月对吗?
2017-04-05 20:26:41
你好,对的,你的理解是对的 ,需要结转到本年利润
2021-04-21 22:52:41
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