10).大华公司的C材料验收入库 11). 结算本月应付职工工资,其中:生产工人工资8 000元,车间管理人员工资1 000元,厂部管理人员工资1 500元。 12).职工王某出差预借差旅费1 000元,以现金支付。 13).摊销应由本月负担的报刊费200元。 14).购入甲材料200公斤,单价15元/公斤。运费100元,已付。货到入库,货款未付。 15).管理部门领用乙材料50公斤,共计530元。 16).车间生产A产品领用甲材料200公斤,共3150元。 17).以银行存款支付生产车间水电费2 000元。 18).从银行提取现金9 800元,以备发工资。 19).结转本月产品销售收入70
高泽
于2020-06-15 11:18 发布 4971次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-06-15 11:35
你这是要问什么呢,账务处理吗
相关问题讨论

你这是要问什么呢,账务处理吗
2020-06-15 11:35:10

借:差旅费2305元:
根据销售部报销差旅费2305元,以银行存款支付,记录在借方为差旅费2305元。
贷:银行存款2305元:
根据销售部报销差旅费2305元,以银行存款支付,记录在贷方为银行存款2305元。
本次报销的记账科目为:借:差旅费2305元;贷:银行存款2305元。
2023-03-02 16:45:13

你好同学,借其他应收款2000贷银行存款。2000
2022-12-05 16:46:19

你好 不知您的问题具体是?
看到是
2022-12-16 18:05:03

1、可以的
2、分录是正确的
2019-05-27 15:36:37
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高泽 追问
2020-06-15 11:56
辜老师 解答
2020-06-15 12:39