送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-15 12:03

你好 是业务取消了还是什么原因 要拿回去

等待戈多 追问

2020-06-15 12:03

发票开错了,刚发现

meizi老师 解答

2020-06-15 12:06

你好 错误了 是专票还是普票。 你认证了吗

等待戈多 追问

2020-06-15 12:07

普通发票

meizi老师 解答

2020-06-15 12:11

你好  那你让对方开负数发票红冲即可。 到时给你红字分录即可   都入账了不退了

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相关问题讨论
你好 没有发票就直接根据付款单等直接做成本费用就行
2019-07-12 14:01:00
你好 是业务取消了还是什么原因 要拿回去
2020-06-15 12:03:01
可以 暂估和发票金额一致的直接把发票放到暂估分录后面的
2020-05-29 12:46:17
你好 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:预付账款 据实发生的损失,不需要做纳税调增处理 
2022-03-05 15:13:26
你好,汇算清缴调增调减后不做账务处理
2021-05-14 10:18:46
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