采用财务软件生产模块做账,还需要将会计科目中生 问
您好,要的,这个要细分的 答
主营业务收入是贷方347309.81,其他业务收入是贷方 问
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老师,本年度暂估入账的费用,暂时未取得发票,如果在 问
借其他应付款,贷,利润分配未分配利润, 借,利润分配未分配利润。贷,其他应付款 答
应付工资挂账了,最后又不好,怎么调整 问
最后又不好,是什么意思 答
你好,餐饮店给会员充值100送20元怎么做账,开发票怎 问
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老师 请问一下 社保稽核的那个职工薪酬台账咋填 填的是每个月工资单上扣完个人承担的那部分之后的数 还是没扣社保之前的数
答: 你好 按你门应发工资来写的 没扣社保之前的数
老师工资的分录可以这样做吗计提借:管理费用~工资(工资+社保个人的) 管理费用~社保(公司的)贷:应付职工薪酬~工资 应付职工薪酬~社保发放借:应付职工薪酬~工资贷:应付职工薪酬~社保(个人) 银行存款缴纳社保借:应付职工薪酬~社保(个人) 应付职工薪酬~社保(公司)贷:银行存款
答: 你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,做社保时1月不能发去年工资了,那1月的社保怎么做分录呢?是不是①借:管理费用/社保(单位),管理费用/工资。贷:应付职工薪酬/社保(单位),应付职工薪酬/工资②借:应付职工薪酬/社保(单位),其他应收款/社保(个人)。贷:银行存款
答: 你好,您的分录是对的。