你好老师,我公司是小微物业公司,租赁了一处办公场所,2020年1月,办公场所大修了一次,是出租方把钱140000给到我公司,用以支付大修费用,请问我要怎么做会计分录?请经验比较多的老师回答下,谢谢!
silence
于2020-06-15 14:38 发布 740次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-06-15 14:39
你好,这样的话,你14万挂往来处理,借银行存款 贷:其他应付款
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你好,这样的话,你14万挂往来处理,借银行存款 贷:其他应付款
2020-06-15 14:39:49
你好,银行如果走账
借:管理费用—办公费
贷:银行存款
退回
借:管理费用—办公费 负数
贷:银行存款 负数
2019-10-16 12:19:32
拿到发票时候
借:待摊费用
贷:银行存款/库存现金
摊销房租
借:管理费用-房租
贷:待摊费用
2016-08-09 09:30:07
你好,收到业主的物业费,不是应计入预收账款吗。
2019-04-08 11:04:33
你好 借主营业务成本 贷银行
2020-07-06 16:09:59
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