老师们,我们公司买了电子设备,要做折旧,是不是要先做账下个月再提折旧?这个月做账是不是可以这样做:借固定资产,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款。然后下个月再提折旧做账可不可以如下:借管理费用-固定资产折旧费,贷累计折旧,老师麻烦帮我看一下是不是这样做?
红尘俗客-向光而行
于2020-06-15 17:31 发布 1471次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-15 17:31
是的,分录是正确的。先做账下个月再提折旧
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是的,分录是正确的。先做账下个月再提折旧
2020-06-15 17:31:41
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你好
借,固定资产
贷,其他应付款
借,其他应付款
贷,银行存款
2020-07-30 11:01:33
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这个可以直接计入管理费用办公费
2021-07-13 10:10:57
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借,固定资产---电脑15000,贷,其他应付款15000 发票或者是入库单,或者是对方送货单,销售单,11月份才把电脑15000元付款给卖电脑公司,借,其他应付款---某某公司15000,贷,银行存款15000, 付款回单,
2020-02-08 13:20:22
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购买电脑的应该是发票,合同复印件,采购申请单!
付款的是付款申请单,付款单!
招待费挂账的时候应该是费用报销单自己发票等附件
付款的时候是银行回单
2020-02-08 13:28:01
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