送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-15 17:31

是的,分录是正确的。先做账下个月再提折旧

红尘俗客-向光而行 追问

2020-06-15 18:05

好的,谢谢老师

文文老师 解答

2020-06-15 18:11

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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相关问题讨论
是的,分录是正确的。先做账下个月再提折旧
2020-06-15 17:31:41
你好 借,固定资产 贷,其他应付款 借,其他应付款 贷,银行存款
2020-07-30 11:01:33
这个可以直接计入管理费用办公费
2021-07-13 10:10:57
借,固定资产---电脑15000,贷,其他应付款15000 发票或者是入库单,或者是对方送货单,销售单,11月份才把电脑15000元付款给卖电脑公司,借,其他应付款---某某公司15000,贷,银行存款15000, 付款回单,
2020-02-08 13:20:22
购买电脑的应该是发票,合同复印件,采购申请单! 付款的是付款申请单,付款单! 招待费挂账的时候应该是费用报销单自己发票等附件 付款的时候是银行回单
2020-02-08 13:28:01
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