送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-15 19:49

你这个之前那个没有开别的蓝字吗,这个是先抵减,多的才可以退,可以申请退税

回忆 追问

2020-06-15 20:12

1月小规模代开了蓝字发票,2月就把这张开负数了,后面这张就不开了。 代开其他发票了,税都是当场交的,不能抵的。

回忆 追问

2020-06-15 20:19

老师,我就想问下,比如是2月代开的负数发票,一季度申报的时候没有申报,那可以在二季度申报 退税吗 或者直接不申报 也不退税了 有什么影响吗 小规模企业

maize老师 解答

2020-06-15 22:29

可以,可以申请退税或者留着抵扣后续需要交增值税

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相关问题讨论
你这个之前那个没有开别的蓝字吗,这个是先抵减,多的才可以退,可以申请退税
2020-06-15 19:49:01
你好,代开的发票已经认证了吗?你是购货方还是销售方?
2018-11-19 17:14:23
你好,没看明白,什么他说不这个申请单。
2018-04-25 17:21:11
您好,当月开错的发票,未经抄报,可以直接作废:发票管理-发票作废-选中需要作废的发票-点作废 跨月开错的专票: 1.发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印 2.进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传 3.上传成功后生成信息表编号 4.进入专用发票填开界面点击“红字”,选择“直接开具”,将信息表编号直接输入后点“确定”,核实信息无误后方可打印。
2016-09-01 09:14:30
你好,附加税按0申报
2017-07-04 09:48:25
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