送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-06-15 20:20

你好,如果你们没有认证的话,应该是对方开。

Onlysweet 追问

2020-06-15 20:38

这是部分红冲,不是全额红冲,也是应该他们开是吗?

耿老师 解答

2020-06-15 20:49

你好,是的,一般情况下没有认证都是对方开,

Onlysweet 追问

2020-06-15 21:02

老师这种我们发票要退回吗?还是对方开的红字发给我们?怎么操作?

耿老师 解答

2020-06-15 23:00

你好!跨月的不可以作废所以不用退回

耿老师 解答

2020-06-15 23:00

你好!跨月的不可以作废所以不用退回

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相关问题讨论
你好,如果你们没有认证的话,应该是对方开。
2020-06-15 20:20:38
你好,你们单位不需要开红字发票的,这个是专票,你勾选了吗? 如果是的话,你需要开红字信息表 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】;十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
2022-05-30 21:32:48
你好,选择之前的税率红冲就可以了
2020-02-13 11:49:40
你好,本月没有发生销售,但是开具红字发票了,需要做无票收入申报,使得整体收入大于等于0才可以申报的 
2022-03-09 11:56:25
在开票系统里按实际 情况 开红字发票就可以 专票先填写红字信息表
2020-03-26 15:58:59
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精选问题
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