送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-16 10:46

你好  你们实际业务是什么 ?是支付罚款还是什么

绿茶 追问

2020-06-16 10:47

我们是建筑行业他属于我们的供货商,分包我们的活,干的活不符标准罚他的钱。

meizi老师 解答

2020-06-16 10:51

你好        你罚款对方  那不应该做借应付账款贷银行存款。  你是收到了钱

绿茶 追问

2020-06-16 10:52

那我通过这张凭证怎么弄财务软件

meizi老师 解答

2020-06-16 10:54

你好   你不应该写付款凭证。  你要收钱 应该是收款凭证     计入营业外收入或冲减项目成本

绿茶 追问

2020-06-16 10:57

这是以前的会计写的,应该是没问题的,相当于冲减应付账款了,那么问题是我的财务软件上应该怎么写

meizi老师 解答

2020-06-16 10:59

你好 那你也得去冲成本     比如借库存商品贷应付账款      那么你少付款了 借应付账款贷 库存商品

绿茶 追问

2020-06-16 11:08

明白了,借应付账款,贷工程成本

meizi老师 解答

2020-06-16 11:10

嗯是的 对应的冲成本

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