请问老师,职工给垫付的专家费,我做的是借管理,贷其他应付。因为没发票,我附的是他给的一个支出明细。到月底,给的是代开发票,我做 借其他应付 贷现金。附发票。这样对么?
会计学堂
于2020-06-16 15:01 发布 579次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
可以的,这个可以的,这个可以
2020-06-16 15:01:18
你好,可以这么做的。
2020-06-16 15:02:03
同学你好
你这个不开发票的,你是代收代付,对方开发票才对
2020-09-08 15:40:27
你好,需要对方给业主开发票,因为你们只是代收,否则的话你们要承担税金。
2020-09-08 14:53:26
同学你好
你开票了就要做收入的哦
2020-09-08 14:40:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息