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断翼の天使
于2020-06-16 15:01 发布 6241次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-16 15:01
开了发票的必须当月确认收入,不然无法报税,金税三期 数据比对不符,不能报税
断翼の天使 追问
2020-06-16 15:03
那可以先不结转成本挂预收账款可以么?
后期再调到主营业务收入可以吗
江老师 解答
开了发票,就是需要做收入。除非不开发票,收款是挂预收账款
2020-06-16 15:04
不存在后期调入主营业务做收入的事,开票当期 做收入,确认销项税,交税处理
2020-06-16 15:05
那这个月确认收入 下个月再结转成本可以吗
这个月确认收入,同时结转对应的成本。这个是遵循收入与成本配比原则
2020-06-16 15:11
库存的货物还差200件没办法一次交货但是多方已经全额付款发票也按全额给对方开了,老师你说我们这个成本如何结转合适?
2020-06-16 15:12
只能暂估入库成本,再结转销售成本。后期取得发票后,再冲销暂估,按发票的金额结转成本。
2020-06-16 15:14
老师我们后期再没有发票了,是不是不能按暂估入成本
2020-06-16 15:16
没有发票了,只能暂估成本处理,由于没有成本,因此无法在税前列支成本,在企业所得税汇算清缴时,属于按无票的成本调增应纳税所得额,补交企业所得税
2020-06-16 15:46
老师经济合作社没有税号如何给开发票了?
2020-06-16 15:47
经济合作社是可以办理税号,没有税号,可以到税务局代开发票处理。
2020-06-16 15:59
昂,好的谢谢
2020-06-16 16:00
祝学习进步,工作顺利
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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