送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-06-16 15:01

开了发票的必须当月确认收入,不然无法报税,金税三期 数据比对不符,不能报税

断翼の天使 追问

2020-06-16 15:03

那可以先不结转成本挂预收账款可以么?

断翼の天使 追问

2020-06-16 15:03

后期再调到主营业务收入可以吗

江老师 解答

2020-06-16 15:03

开了发票,就是需要做收入。除非不开发票,收款是挂预收账款

江老师 解答

2020-06-16 15:04

不存在后期调入主营业务做收入的事,开票当期 做收入,确认销项税,交税处理

断翼の天使 追问

2020-06-16 15:05

那这个月确认收入 下个月再结转成本可以吗

江老师 解答

2020-06-16 15:05

这个月确认收入,同时结转对应的成本。这个是遵循收入与成本配比原则

断翼の天使 追问

2020-06-16 15:11

库存的货物还差200件没办法一次交货但是多方已经全额付款发票也按全额给对方开了,老师你说我们这个成本如何结转合适?

江老师 解答

2020-06-16 15:12

只能暂估入库成本,再结转销售成本。后期取得发票后,再冲销暂估,按发票的金额结转成本。

断翼の天使 追问

2020-06-16 15:14

老师我们后期再没有发票了,是不是不能按暂估入成本

江老师 解答

2020-06-16 15:16

没有发票了,只能暂估成本处理,由于没有成本,因此无法在税前列支成本,在企业所得税汇算清缴时,属于按无票的成本调增应纳税所得额,补交企业所得税

断翼の天使 追问

2020-06-16 15:46

老师经济合作社没有税号如何给开发票了?

江老师 解答

2020-06-16 15:47

经济合作社是可以办理税号,没有税号,可以到税务局代开发票处理。

断翼の天使 追问

2020-06-16 15:59

昂,好的谢谢

江老师 解答

2020-06-16 16:00

祝学习进步,工作顺利

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