3月份计提税金——文化建设费 借: 税金及附加100 贷:应交税金100 结转 借:本年利润100 贷:税金及附加100 缴税: 借:应交税金100 贷:银行存款100 6月份退文化建设费(免交) 借:税金及附加 -100 贷应交税金 -100 冲红结转 借:本年利润 -100 贷:税金及附加 -100 收到退税款 借:应交税金 —100 贷:银行存款 -100 我这样做分录行吗 收到税金如果计入营业外收入 那么利润表税金及附加科目还有这笔款, 借银行存款100 贷:营业外收入100 老师我这样做对吗
大意的乌冬面
于2020-06-17 08:00 发布 1059次浏览
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