3月份计提税金——文化建设费 借: 税金及附加100 贷:应交税金100 结转 借:本年利润100 贷:税金及附加100 缴税: 借:应交税金100 贷:银行存款100 6月份退文化建设费(免交) 借:税金及附加 -100 贷应交税金 -100 冲红结转 借:本年利润 -100 贷:税金及附加 -100 收到退税款 借:应交税金 —100 贷:银行存款 -100 我这样做分录行吗 收到税金如果计入营业外收入 那么利润表税金及附加科目还有这笔款, 借银行存款100 贷:营业外收入100 老师我这样做对吗
大意的乌冬面
于2020-06-17 08:00 发布 1075次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
相关问题讨论
计入税金及附加
2017-12-13 17:53:59
你好,是的,要计提入税金及附加科目
2019-06-04 16:54:25
计提
借:管理费用--文化事业建设费
贷:应交税费---文化事业建设费
缴纳
借:应交税费---文化事业建设费
贷:库存现金或银行存款
2019-01-13 17:48:04
你好,如果是退回,就是你那样做的,冲税金及附加
2020-06-17 08:03:48
你好,你不需要计提的。
2021-10-13 15:26:34
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