老师税务局对业务招待费是怎么核定的呀,,,去年业务招待费实际发生了4226,税务局核定了435.19,,去年的营业收入是87037.86,,说是要调增,,怎么调增的呢
缥缈的含羞草
于2016-06-16 17:20 发布 1052次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-16 17:24
税务局怎么核定的呀,,为什么那么低呢
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您好!这个是税法规定的,不是税务局给您核定的。
2016-06-16 18:07:10
您好!就是您的费用应该降低,利润应该调增4226-435.19元
2016-06-16 17:22:44
你好,如果是因为业务招待发生的餐费,那餐费是可以计入业务招待费核算的
2020-04-14 22:23:58
你好,转让股权收入计入投资收益,不是计算招待费收入的基数。招待费扣除基数是主营业务收入+其他业务收入+视同销售收入
2020-07-18 10:40:04
您好,学员,《企业所得税法实施条例》第四十三条:企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
您企业的扣除限额为140575.19*5‰=702.88,然后741*60%=444.6,那么扣除限额选两者当中的孰低金额为444.6,所以调增金额=741-444.6=296.4.
2019-05-06 16:26:15
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