郭老师,我想再一个问题,老总卖的酒收4760元现金,开了5880元的专票,现金他没交财务,他领工资的时候这4760抵他的工资,他的工资是5000,又补给他240元现金,这笔会计分录怎么做?
鲤鱼啤酒
于2020-06-17 11:02 发布 713次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-17 11:21
借现金4760营业外支出贷主营业务收入应交税费,发工资的时候借应付职工薪酬贷现金5000就可以。
相关问题讨论
借现金4760营业外支出贷主营业务收入应交税费,发工资的时候借应付职工薪酬贷现金5000就可以。
2020-06-17 11:21:06
借其他应收款-张三3000
贷:库存现金3000
2023-06-05 08:42:14
借库存现金20000 贷银行存款20000
2016-01-18 11:32:25
同学您好,
(1)上月发现现金短缺时,财务会计分录,
借:待处理财产损溢 51000 (21000+30000)
贷:库存现金 51000
无预算会计分录,
(2)10月24日,
财务会计分录,
借:其他应收款—王欣 21000
资产处置费用 30000
贷:待处理财产损溢 51000
预算会计分录,
借:其他支出 30000
贷:资金结存—货币资金 30000
下图是账务处理的相关依据,请参看
2022-06-25 01:13:17
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2018-11-05 17:05:30
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鲤鱼啤酒 追问
2020-06-17 11:23
郭老师 解答
2020-06-17 11:26