送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-17 11:43

您好,是内账吗,先冲之前确认的收入,再确认现在的开票收入,
借:主营业务收入(贷方红字)
贷:应交税费-应交增值税
       主营业务收入

Rainbows0 追问

2020-06-17 11:44

但是这样的话,我的收入就不对了,我这是开的前面两个月的总收入

Rainbows0 追问

2020-06-17 11:45

我之前已经把收入给老总看了

路老师 解答

2020-06-17 11:50

账上应该是这么处理,前二个月收入不变,这个月收入会是负数,负数就是相当于未计提的税金的那部分

Rainbows0 追问

2020-06-17 11:52

可以把税金做到费用里面吗?

Rainbows0 追问

2020-06-17 11:52

因为数据太大了

路老师 解答

2020-06-17 11:56

税金做进费用,交税时怎么做分录,而且做进了费用,收入还是负数没变,
不过既然是内账,你只要觉得合理就好。

Rainbows0 追问

2020-06-17 12:02

主要是之前他们没有找我们要票,就一直没有开,我们是小规模纳税人,然后平时开的专票都是代开的,现在自己开了,而且要求是开前面几个月的,如果我冲销了前面的收入那这个月的收入就会增加呀?

路老师 解答

2020-06-17 12:06

在本月 冲销了前面的收入,同时确认开票的收入,这个月收入在账上没有增加,因为主营业务收入是一增一减,就是有一个差额,是因为税金原因。
你说的这个月收入增加是什么意思,我不太明白,之前确认的收入是19年就确认了吗?

Rainbows0 追问

2020-06-17 12:10

嗯,还有去年的

路老师 解答

2020-06-17 12:14

或者像你说的,你现在不要处理,等交税后把交的税金记入费用。

Rainbows0 追问

2020-06-17 12:24

好吧,谢谢

路老师 解答

2020-06-17 13:00

嗯,不用谢,祝工作顺利。

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相关问题讨论
你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-10 11:05:05
您好,是内账吗,先冲之前确认的收入,再确认现在的开票收入, 借:主营业务收入(贷方红字) 贷:应交税费-应交增值税 主营业务收入
2020-06-17 11:43:28
你好,是退货吗
2017-09-21 17:19:40
您好!2个都是可以的。
2016-11-14 15:42:48
您好,小规模,发生收入时要计提税金,收到工程款银行的回单,借:银行存款,贷:主营业务收入的,也要提税金。分录应该改成:借:银行存款,贷:主营业务收入、应交税费-应交增值税-销项。
2016-11-04 21:45:07
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