(内账)已经确认了收入,但是没有给人家开票就没有计提税费,现在要给人家开票,应该怎么写分录,之前收到的款已经做了收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 我现在应该怎么更改?
Rainbows0
于2020-06-17 11:39 发布 1225次浏览
- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-17 11:43
您好,是内账吗,先冲之前确认的收入,再确认现在的开票收入,
借:主营业务收入(贷方红字)
贷:应交税费-应交增值税
主营业务收入
相关问题讨论
你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-10 11:05:05
您好,是内账吗,先冲之前确认的收入,再确认现在的开票收入,
借:主营业务收入(贷方红字)
贷:应交税费-应交增值税
主营业务收入
2020-06-17 11:43:28
你好,是退货吗
2017-09-21 17:19:40
您好!2个都是可以的。
2016-11-14 15:42:48
您好,小规模,发生收入时要计提税金,收到工程款银行的回单,借:银行存款,贷:主营业务收入的,也要提税金。分录应该改成:借:银行存款,贷:主营业务收入、应交税费-应交增值税-销项。
2016-11-04 21:45:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Rainbows0 追问
2020-06-17 11:44
Rainbows0 追问
2020-06-17 11:45
路老师 解答
2020-06-17 11:50
Rainbows0 追问
2020-06-17 11:52
Rainbows0 追问
2020-06-17 11:52
路老师 解答
2020-06-17 11:56
Rainbows0 追问
2020-06-17 12:02
路老师 解答
2020-06-17 12:06
Rainbows0 追问
2020-06-17 12:10
路老师 解答
2020-06-17 12:14
Rainbows0 追问
2020-06-17 12:24
路老师 解答
2020-06-17 13:00