- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-17 12:45
不需要,你可以按实际抵减后做账就可以
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不需要,你可以按实际抵减后做账就可以
2020-06-17 12:45:27
你好,社保支出单位部分一般通过计提,记入应付职工薪酬科目。所以,交社保时,单位部分一般借应付职工薪酬-职工社保
2018-09-09 21:20:48
您好
计提
借:管理费用——工资
管理费用——单位社保费
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费
银行存款
缴纳社保
借:应付职工薪酬——单位社保费
其他应收款——个人社保费
贷:银行存款
2019-05-06 16:38:41
您好
计提的时候
借:管理费用-单位社保费
贷:应付职工薪酬-社保费
缴纳的时候
借:应付职工薪酬-社保费
借:其他应收款-个人社保费
贷:银行存款
2020-08-21 16:39:55
请问4050社保返还的社保费,在收到银行存款时能否冲销管理费用.
2017-06-27 13:51:50
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2020-06-17 12:46
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2020-06-17 13:00