缴纳增值税时,发现上期有很多期末留底进项税额。但是账面看到到都在未交增值税,账面的这个未交增值税,要和期末留抵进项税额一致,对吗?
牙牙牙
于2020-06-17 16:25 发布 1226次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
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你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
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是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05
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有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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你好,结转分录没有问题,对的。
2019-04-08 17:58:00
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