老师您好!我单位的银行账与银行对账单不符,之前所有收付都是走的现金账,银行科目只有最初期一个余额在,老板想从这个月开始把银行账开始正规做起来。但是之前的没做过,除了个余额就没有啥了,现在5月的对账单打出来了,我想把余额调到和对账单一致怎么调呢
金铃
于2020-06-17 18:18 发布 1054次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-17 18:21
您好,您可以逐笔核对银行账与对账单,按对账单的收支进行账务处理。
相关问题讨论
您好,您可以逐笔核对银行账与对账单,按对账单的收支进行账务处理。
2020-06-17 18:21:34
您好,
买入理财产品时
借:交易性金融资产
贷:银行存款
转回时
借:银行存款
贷:交易性金融资产
收益时
借:银行存款
贷:投资收益
应交税费-应交增值税-销项
或者:
借:银行存款
借:财务费用-利息收入 负数(收利息类的理财产品)
2016-11-03 22:32:03
你现在主要就是看看税是不是交起了,同学
2019-07-01 23:07:17
你好 你们之前每月都和出纳那边对账 以及和银行对账没有 。 那你就要去网银里面打印银行明细账 来对账 不然无法核对的
2020-07-03 13:32:28
你好,需要调整过来,你可以一笔一笔的调整
2016-06-19 10:42:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
金铃 追问
2020-06-17 18:27
小林老师 解答
2020-06-17 18:29
金铃 追问
2020-06-17 18:39
小林老师 解答
2020-06-17 18:40