老师你好?在建工程200000万,转入固定资产230000,转入固定资产已提折旧,现在账面在建工程为借方负30000,怎么处理呢!
浅浅
于2020-06-18 09:58 发布 1296次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-18 09:59
这个是账务处理错误了,在建工程应是430000元了,属于第二笔分录录反了。借方录成贷方,贷方录成借方,才会出现你说的问题
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这个是账务处理错误了,在建工程应是430000元了,属于第二笔分录录反了。借方录成贷方,贷方录成借方,才会出现你说的问题
2020-06-18 09:59:36
第一个是在建工程完工时
贷2个是没有这个分录的
2022-08-02 14:29:44
这个是在建工程,使用了固定资产,是固定资产折旧
2019-03-27 17:05:48
您好,是的,这个折旧就增加了在建工程的账面余额了。
2019-05-03 09:09:57
借应付账款贷在建工程
借在建工程贷固定资产
借累计折旧借管理费用负数
2021-12-28 10:05:32
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