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YAN
于2020-06-18 10:52 发布 2070次浏览
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-18 10:53
你好,进入开票系统,点普通发票开具(和正常开具的界面一样),点击上方负数字样,输入原错误发票的代码和发票号,开具红票。
YAN 追问
2020-06-18 10:56
原来4月份已经做账的单据还拿出来吗?这个月把4月的红冲了,怎么记账呢?
立红老师 解答
2020-06-18 11:02
你好,不需要拿出来;这个月把4月的红冲了,怎么记账呢?借,原材料 负数借,应交税费——应增进 负数贷,应付账款等 负数
2020-06-18 11:05
嗯嗯,我把原来开出去的正数发票拿回来了,又重新给对方单位开的,这个也就是做个正数发票的凭证,做个负数的凭证?
2020-06-18 11:13
你好,是的,是这样的,
2020-06-18 11:21
拿回来的4月份发票付在红冲发票凭证的后面就可以了吗?
2020-06-18 11:28
你好,是的,是这样的。
好的,谢谢
2020-06-18 11:29
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立红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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