老师 咨询下 我五月供应商款六月15付给供应商 款已付 现在有批材料调价 五月份 存在差额500 这个抵扣六月材料款 这个500本月做帐怎么做帐呢
颜熙
于2020-06-18 10:53 发布 561次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-18 10:57
借应付账款 贷银行,付款做这个就可以,那之前那个做库存商品 贷应付账款,差额会挂这个应付账款 借方
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借应付账款 贷银行,付款做这个就可以,那之前那个做库存商品 贷应付账款,差额会挂这个应付账款 借方
2020-06-18 10:57:53
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你好
发票给你们开了吗
2020-06-17 14:54:22
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您好,对方开票是怎么开的?跟付的款一致和的吗?
2020-06-18 13:38:05
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借;应付账款 贷;预收账款
2017-12-08 15:39:20
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你好。如果不能在预付款当月做账,就将预付款2万在4月反应出来做账即可。
2020-05-27 17:18:23
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颜熙 追问
2020-06-18 11:32
maize老师 解答
2020-06-18 11:46
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2020-06-18 11:46