送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-06-18 23:08

你好好,明早把计算过程发给你

暖暖老师 解答

2020-06-19 06:57

1.借管理费用67800
贷原材料60000
应交税费进项税额转出7800

暖暖老师 解答

2020-06-19 06:57

2.借应收票据33900
贷主营业务收入30000
应交税费销项税3900

暖暖老师 解答

2020-06-19 06:58

3.借在建工程300000
应交税费进项税额39000
贷银行存款339000

暖暖老师 解答

2020-06-19 06:58

借在建工程10000
贷原材料1000
应付职工薪酬9000

暖暖老师 解答

2020-06-19 06:59

借固定资产310000
贷在建工程310000

暖暖老师 解答

2020-06-19 06:59

4.借原材料33000
应交税费进项税额39000
贷银行存款369000

暖暖老师 解答

2020-06-19 07:00

借材料成本差异2000
贷原材料2000

暖暖老师 解答

2020-06-19 07:00

5.借在建工程502500

应交税费进项税额6500
贷银行存款509000

暖暖老师 解答

2020-06-19 07:01

借在建工程34900
贷原材料30000
应付职工薪酬4900

暖暖老师 解答

2020-06-19 07:01

借固定资产537400
贷在建工程537400

暖暖老师 解答

2020-06-19 09:20

借管理费用880
库存现金120
贷其他应收款1000

暖暖老师 解答

2020-06-19 09:23

不客气,麻烦给予五星好评

暖暖老师 解答

2020-06-19 09:32

不客气,麻烦给予五星好评

碧蓝的花生 追问

2020-06-19 09:17

用现金预支厂部职工刘佳差旅费100元,一个星期后刘佳报销差旅费880元,余款120元交回现金要求写出此会计分录

碧蓝的花生 追问

2020-06-19 09:18

麻烦老师啦

碧蓝的花生 追问

2020-06-19 09:18

还有这一道呢

碧蓝的花生 追问

2020-06-19 09:20

多谢老师

碧蓝的花生 追问

2020-06-19 09:24

好的!麻烦您了

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相关问题讨论
你好,因为现在营改增后这个不属于用于非增值税应税事项。全部是增值税了,所以增值税链条没有断,可以继续抵扣,不计入成本。
2020-06-30 21:57:33
意思是取得时分录已经做了,领用时就不用做分录了吗
2019-08-17 00:56:59
增值税可以抵扣的,不用计入成本
2019-12-02 14:51:12
您好 自行建造固定资产,领用自有原材料不需要缴纳增值税 题目给了增值税税率;这个增值税不应该计入固定资产成本
2022-09-01 21:08:13
借在建工程贷材料采购 材料成本差异
2019-06-22 13:30:00
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