送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-19 08:28

没有收到做借营业外支出 0.3 贷应收账款,

~-~会飞的鱼 追问

2020-06-19 08:30

这笔钱后期不收回

maize老师 解答

2020-06-19 08:44

所以转营业外支出下面,现在不能做财务费用,财务费用需要有现金折扣条款或者是制度,银行收的手续费需要有发票才可税前扣除

~-~会飞的鱼 追问

2020-06-19 08:53

发票金额跟收款金额要吻合,改单价小数点要保留六位数可以吗?

maize老师 解答

2020-06-19 08:57

可以的,你这个总价是对就可以,你看客户要不要,一般是可以

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相关问题讨论
没有收到做借营业外支出 0.3 贷应收账款,
2020-06-19 08:28:52
你好,这个按照实际支付金额做账就可以。
2021-12-22 16:07:10
你好,是什么原因导致二者数据有差额呢?
2020-05-28 11:36:26
按照实际金额入账即可
2017-10-18 12:59:14
您好!支付的时候借:其他应收款 贷现金 5000.收到的时候借:管理费用-3000 ,现金2000贷:其他应收款5000
2016-11-14 10:39:15
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