老师,请问我公司有一笔100多万的应付帐款,跟供货商也还在合作,可能是会计下帐的原因导致长期挂的,比实际应付多,库存也多,该怎样处理呢
懒猫
于2020-06-19 08:49 发布 835次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-19 08:49
借库存商品贷应付帐款这个分录多做了吗
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借库存商品贷应付帐款这个分录多做了吗
2020-06-19 08:49:59
您好
把多入账的金额写相同的分录红冲就好了
2021-12-26 17:30:44
建议统一对账日期,实务中基本上是下月增值税申报前才会将上月的账务处理完,有足够的时间核对库存的。
2018-06-25 10:16:20
你好,同学。
你后面5月归还处理即可
2021-05-14 20:22:46
您好
以商品抵帐款 应该确认销售收入
借:应付账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
借:主营业务成本
贷:库存商品
2019-02-25 12:34:37
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