送心意

朴老师

职称会计师

2020-06-19 18:51

你好,都是公司的名称你们公户付款了吗

happy 欢(虫虫麻麻) 追问

2020-06-19 18:52

就是没有公款付款,都是别人车队弄的,只是挂靠的我们公司而已

朴老师 解答

2020-06-19 19:08

那你就认证之后直接负数红冲了就行了,
借固定资产借进项
贷应付账款
然后借固定资产负数
借进项负数
贷应付账款负数

happy 欢(虫虫麻麻) 追问

2020-06-19 19:17

发票认证之后呢

happy 欢(虫虫麻麻) 追问

2020-06-19 19:19

要开红字发票?

happy 欢(虫虫麻麻) 追问

2020-06-19 19:20

认证时,抵扣金额写0可不可以呢

朴老师 解答

2020-06-19 20:49

所有的分录就是我给你的分录,按照发票上的金额和税额来做

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相关问题讨论
你好,都是公司的名称你们公户付款了吗
2020-06-19 18:51:22
你次月申报的时候进项税额转出就可以,
2019-09-30 15:05:42
一、一部分用于公司的装饰,这部分是可以抵扣进项税的。至于一部分赠送客户,属于外购的商品用于免税赠送,需要是做视同销售行为,可以抵扣进项税,但需要计算销项税的。
2020-07-12 10:27:20
同学您好,规范来讲,未认证的确实也要先做账的。
2019-10-31 19:30:57
没有认证做借应交税费-待认证进项税额
2019-12-16 10:55:18
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