老师我想问下,我们有个公司要注销,可是应收账款和应付账款不平。有别人欠我们单位的要不回来的账,还有个人欠我们单位要不回来的账。我们要注销会产生很多税,我们怎么处理呀?怎么平账呀
甜甜的笑笑
于2020-06-19 19:29 发布 2095次浏览
- 送心意
钟存老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
2020-06-19 19:30
同学你好
收不回来做营业外支出
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你好,是应当计入应收账款借方,错误的计入了应付账款借方,是这个意思吗?
2022-02-15 17:57:47
应收账款账龄分析:
1、首先,进入用友T3界面,点击“往来”——“账簿”——“往来管理”,选择“客户往来账龄分析”;
2、这时,会弹出“客户往来账龄”对话框;
3、点击“确定”,这时就会弹出应收账款的账龄分析;
应付账款账龄分析
1、首先,进入用友T3界面,点击“往来”——“账簿”——“往来管理”,选择“供应商往来账龄分析”;
2、这时,会弹出“供应商往来账龄”对话框;
3、点击“确定”,这时就会弹出应付账款的账龄分析
2021-10-20 11:59:50
你好 是票上的价税合计金额
2021-08-03 17:54:28
你好,同一客户的应收账款和应付账款是可以对冲的
2021-01-14 09:45:56
你好 应付账款的借方 实际就是预付账款 预收账款的借方是应收账款
2020-07-27 17:59:24
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