老师,按10%的税率抵扣增值税进项税额,那应交增值税税额是直接用价款×10%吗?还是要先算增值税,再用应交增值税-抵扣了的税额?
洁净的小海豚
于2020-06-20 23:24 发布 1118次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-06-20 23:27
你好,是的,直接用价款×10%
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1.购进材料,发票116万,专票,税16
借:原材料100
应交税费~增值税~进项税额16
贷:应付账款116
2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出
借:管理费用
贷:应交税费~增值税~进项税额转出
3.当期进项过多,有部分进项没抵扣
借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额
贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
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您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
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同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
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要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
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