老师,问一下,当月的业务收入,要次月或后期某月才开票,公司要求按业务收入来入账,这样子做对不对,当月:借:应收账款——暂估 A 贷:主营业务收入 A 次月开票:借:应收账款——暂估 -A 贷:主营业务收入 -A 借:应收账款——某单位 A 贷:主营业务收入 A-B 应交税金——增值税(销项)B
鱼骨头
于2016-06-19 17:53 发布 1290次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-06-19 18:03
但我当月没有开票而是次月或后期才开票,当月没有开票也要按开票的方式处理?
相关问题讨论

你好,是第一种方式
2016-12-20 11:52:37

具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47

你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43

没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09

你好 看一下 这个客户的应付账款明细 是不是以前有挂账
2019-07-19 12:37:19
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晓海老师 解答
2016-06-19 18:02
晓海老师 解答
2016-06-19 18:07