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小耳朵
于2018-04-12 20:14 发布 726次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-12 20:16
你好,可以在之前会计分录的基础上做这个调整借;主营业务收入 贷;应交税费——应交增值税
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老师:建筑业收入是:借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入 还是借:应收账款 贷 主营业务收入 应交税金
答: 你好,是第一种方式
怎么理解,主营业务收入和应收账款和其他应收款,主营业务成本和应收账款和主营业务收入呢
答: 具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,收入 借应收账款 贷主营业务收入、应交增值税, 那外汇收入 借应收 贷主营业务收入、还有贷应交增值税吗?
答: 没有 出口免税
借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税金 ,月末转到利润科目怎样转
讨论
例我给甲方开票当时借:应收账款100万贷:主营业务收入98万 应交税金——增值税销项2万现在要按完工进度记账可以借:主营业务收入98贷:工程结算98可以这样先转入到工程结算吗
我是京东卖家,比如一件商品9.9元,买家支付0.9元,京东以优惠券的形式支付9元,实际到账了9.9元。商品正常出入库,借应收账款---京东商城9.9元,贷主营业务收入9.61,应交税金0.29。这是去年的业务,现在京东要求开发票(当时的优惠券9元)。这样的订单很多笔,并且在不同的月份,开发票后今年账务上该如何处理?
老师好!2017年有一张红字增税发票没有做账,现在发现,如何补记录凭证?借:应收账款 负数贷:主营业务收入 负数贷:应交税金-销项税 负数 麻烦老师指导
因为2月份做主营业务收入时,前会计是全额这样做的借:应收账款 80000 贷:主营业务收入 80000那没有应交税金,我这个月应怎么做账?
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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