如果订立合同先打预付款,收到预付款当月按照收款把发票开完,账面做预提成本,也就是未发生,先按打款开票。等到下个月实际发生了,再冲?最终整个工程结束后,统一算账,把多付款项退回,控制发票不多开。这样操作可以吗?
午后茶香love
于2020-06-22 08:34 发布 1118次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,这样操作可以的
2020-06-22 08:36:34
你好 ; 借主营业务成本 -暂估贷 银行存款 或者应付账款
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你好,有实际发生购进行为吗?
2021-07-05 14:06:03
如果你确认了一部分收入 可以做今年的成本
2018-12-26 15:45:54
两个问题:设备是否已经交付?双方对质量的责任有没有明确约定?
2019-07-01 14:19:10
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